近期芯瑞达(002983)发布2025年中报,证券之星财报模型分析如下:
概述
芯瑞达(002983)2025年中报显示,公司营业总收入为4.91亿元,同比上升1.9%;归母净利润为6652.58万元,同比上升24.28%;扣非净利润为6604.73万元,同比上升48.4%。单季度数据显示,第二季度营业总收入为2.33亿元,同比上升0.29%;归母净利润为2052.55万元,同比上升10.51%;扣非净利润为1988.14万元,同比上升32.62%。
盈利能力分析
公司盈利能力持续增强。2025年中报毛利率为24.38%,同比增幅达13.07%;净利率为13.47%,同比增幅为21.32%。每股收益为0.3元,同比上升25.0%;每股净资产为6.25元,同比增长9.6%。
费用与运营效率
销售、管理及财务费用合计为2468.4万元,三费占营收比为5.03%,同比下降4.69%。财务费用同比变动幅度为95.14%,主要受利息支出影响。公司实行“以销定产”的生产模式,依托ERP与MES系统实现智能化制造,运营效率有所提升。
现金流与资产状况
每股经营性现金流为0.54元,同比大幅增长491.38%。经营活动产生的现金流量净额同比增长491.58%,主要原因为本期销售回款增加。货币资金为1.49亿元,较上年同期的4854.91万元大幅增长207.44%。有息负债为614.38万元,同比上升455.85%。
主营业务结构
从主营构成来看,显示模组收入为4.33亿元,占总收入的88.12%,贡献了92.22%的利润,毛利率为25.51%。显示终端收入为5027.82万元,占比10.24%,毛利率为8.53%。其他补充业务收入为744.4万元,毛利率高达80.36%。健康智能光源业务收入仅为62.71万元,且毛利率为-152.67%,处于亏损状态。地区销售方面,内销收入为4.65亿元,占比94.64%,毛利率为25.76%;外销收入为2634.61万元,占比5.36%,毛利率为-0.04%。
财务风险提示
应收账款为4.06亿元,较上年同期的3.2亿元增长26.78%。财报体检工具提示,应收账款/利润已达342.97%,建议关注公司应收账款回收风险。投资活动产生的现金流量净额同比下降259.91%,主要因持有余额及理财频次增加。筹资活动产生的现金流量净额同比上升95.81%,主要受分派现金红利期间差异影响。
行业与发展战略
公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,聚焦新型显示领域,涵盖Mini/MicroLED技术。产品广泛应用于电视、电脑、车载、AR/VR等领域,并已批量供应创维、海信、小米、华为等品牌。公司持续推进Mini/MicroLED技术产业化,研发投入加大,拥有284项专利,研发人员占比15.03%。同时获评合肥市基础级智能工厂,推动信息化与精益生产融合。
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