据证券之星公开数据整理,近期云赛智联(600602)发布2025年中报。截至本报告期末,公司营业总收入31.32亿元,同比上升7.25%,归母净利润9501.36万元,同比下降15.94%。按单季度数据看,第二季度营业总收入17.22亿元,同比上升16.31%,第二季度归母净利润5289.13万元,同比下降1.46%。本报告期云赛智联公司应收账款体量较大,当期应收账款占最新年报归母净利润比达473.47%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率16.07%,同比减15.23%,净利率3.38%,同比减18.75%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.02亿元,三费占营收比6.45%,同比减10.16%,每股净资产3.53元,同比增3.62%,每股经营性现金流-0.21元,同比增4.12%,每股收益0.07元,同比减15.86%
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:- 应收款项融资变动幅度为65.07%,原因:公司本报告期业务增长收到银行汇票增加。
- 预付款项变动幅度为40.95%,原因:公司本报告期采购预付款增加。
- 应收股利变动幅度为-100.0%,原因:公司本报告期收到分利。
- 一年内到期的非流动资产变动幅度为45581.58%,原因:公司本报告期一年内到期的债权投资增加。
- 其他流动资产变动幅度为38.31%,原因:公司本报告期进项税留抵税额增加。
- 递延所得税资产变动幅度为36.11%,原因:公司本报告期因信用减值计提增加。
- 其他非流动资产变动幅度为-100.0%,原因:公司本报告期分析仪器股权交割完毕。
- 应付票据变动幅度为-53.11%,原因:公司本报告期票据到期支付。
- 应付账款变动幅度为35.03%,原因:公司本报告期采购增加。
- 预收款项变动幅度为-38.79%,原因:公司本报告期结转收入。
- 应交税费变动幅度为-43.77%,原因:公司本报告期缴纳税费。
- 营业收入变动幅度为7.25%,原因:公司本报告期业务增长。
- 营业成本变动幅度为11.07%,原因:公司本报告期业务增长。
- 销售费用变动幅度为-4.41%,原因:公司本报告期加强营销费用管控。
- 管理费用变动幅度为-4.99%,原因:公司本报告期加强运营成本管控。
- 财务费用变动幅度为10.2%,原因:公司本报告期利息收入减少。
- 研发费用变动幅度为-15.39%,原因:公司本报告期研发支出减少。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为4.12%,原因:公司本报告期收到的货款增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为71.31%,原因:公司本报告期投资支出减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为107.38%,原因:公司本报告期偿还借款减少。
- 其他收益变动幅度为125.68%,原因:公司与主业相关政府补助增加。
- 投资收益变动幅度为-432.22%,原因:公司上年同期处置广电通信股权。
- 资产减值损失变动幅度为656.36%,原因:公司本报告期资产减值准备转回。
- 资产处置收益变动幅度为-991.77%,原因:公司本报告期资产处置收益减少。
- 营业外收入变动幅度为-39.45%,原因:公司其他赔偿收入减少。
- 营业外支出变动幅度为84.25%,原因:公司本报告期滞纳金支出增加。
- 所得税费用变动幅度为-43.23%,原因:公司本报告期应纳税所得额减少。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为2.78%,历来资本回报率不强。去年的净利率为3.95%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看,公司近10年来中位数ROIC为4.88%,中位投资回报较弱,其中最惨年份2022年的ROIC为1.95%,投资回报一般。公司历史上的财报相对一般,公司上市来已有年报37份,亏损年份2次,显示生意模式比较脆弱。
- 商业模式:公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达473.47%)
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2025年业绩在2.56亿元,每股收益均值在0.19元。
持有云赛智联最多的基金为嘉实信息产业股票发起式A,目前规模为8.04亿元,最新净值2.0178(8月22日),较上一交易日上涨6.64%,近一年上涨115.09%。该基金现任基金经理为李涛。
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