据证券之星公开数据整理,近期网达软件(603189)发布2024年年报。截至本报告期末,公司营业总收入3.34亿元,同比上升13.18%,归母净利润1047.69万元,同比上升112.57%。按单季度数据看,第四季度营业总收入9084.52万元,同比上升11.21%,第四季度归母净利润-25.56万元,同比上升99.2%。本报告期网达软件盈利能力上升,毛利率同比增幅47.03%,净利率同比增幅111.11%。
该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利1.65亿元左右。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率26.28%,同比增47.03%,净利率3.13%,同比增111.11%,销售费用、管理费用、财务费用总计4667.63万元,三费占营收比13.96%,同比减11.47%,每股净资产5.58元,同比减3.96%,每股经营性现金流0.26元,同比增76.63%,每股收益0.04元,同比增112.9%
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:- 税金及附加变动幅度为117.76%,原因:增加合肥网达移动互联网产业园房产税。
- 其他收益变动幅度为-81.19%,原因:本期政府补助减少。
- 投资收益变动幅度为-48.72%,原因:上年度有亚信投资的特殊分红。
- 信用减值损失变动幅度为1470.23%,原因:前期基数较小。
- 资产减值损失变动幅度为83.22%,原因:无形资产未发生进一步减值迹象。
- 资产处置收益变动幅度为-107.83%,原因:本期资产处置减少。
- 应收票据变动幅度为-65.56%,原因:上期应收票据收回。
- 预付款项变动幅度为589.46%,原因:项目采购款。
- 其他应收款变动幅度为-78.69%,原因:上年度亚信公告分红。
- 存货变动幅度为-51.72%,原因:前期投入成本在当期确认收入。
- 合同资产变动幅度为-52.82%,原因:未结算项目类合同减少。
- 在建工程变动幅度为-98.44%,原因:合肥网达移动互联产业园验收。
- 无形资产变动幅度为-81.6%,原因:土地使用权转入投资性房地产。
- 合同负债变动幅度为-74.26%,原因:本期合同预收款项减少。
- 其他应付款变动幅度为-40.37%,原因:上期信托费用于本期支付。
- 预计负债变动幅度为-100.0%,原因:上年度计提合同减值准备。
- 库存股的变动原因:本期回购股票。
- 其他综合收益变动幅度为-96.29%,原因:本期亚信投资股价变动。
- 研发费用变动幅度为-42.43%,原因:公司进一步聚焦公司核心技术的研发投入。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为76.63%,原因:公司全面加强业务收款管理,及优化公司成本结构。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为141.06%,原因:市场利率下滑的影响,公司本报告期公司购买结构性存款产品总额下降。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-90.8%,原因:本报告期公司股票回购。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为0.33%,近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.13%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
- 偿债能力:公司现金资产非常健康。
- 融资分红:公司上市9年以来,累计融资总额11.41亿元,累计分红总额1.34亿元,分红融资比为0.12。
- 商业模式:公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达1807%)
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