据证券之星公开数据整理,近期苏常柴A(000570)发布2024年年报。截至本报告期末,公司营业总收入24.16亿元,同比上升12.07%,归母净利润1848.99万元,同比下降82.96%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.58亿元,同比上升32.1%,第四季度归母净利润-2786.75万元,同比上升42.39%。本报告期苏常柴A应收账款上升,应收账款同比增幅达40.35%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率12.28%,同比减2.5%,净利率1.02%,同比减80.85%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.53亿元,三费占营收比6.32%,同比减18.32%,每股净资产4.77元,同比减1.07%,每股经营性现金流-0.22元,同比减212.47%,每股收益0.03元,同比减82.95%
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:- 财务费用变动幅度为-107.56%,原因:报告期内利息收入和汇兑收益增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-212.47%,原因:报告期内公司大部分多缸机客户是主机配套单位,账期相对较长,同时因产品排放升级,公司加大市场拓展力度,相对资金回笼较少,同时向供应商采购支付资金较多。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-94.75%,原因:报告期内公司增加了理财方面的投入。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为146.62%,原因:报告期内公司贴现信用等级较低的银行承兑汇票,上期无此类活动。
- 应收款项变动幅度为40.35%,原因:公司大部分多缸机客户是主机配套单位,账期相对较长,同时因产品排放升级,报告期内公司加大市场拓展力度,适度赊账。
- 短期借款的变动原因:报告期内公司贴现信用等级较低的银行承兑汇票,上期无此类活动。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为0.2%,历来资本回报率不强。去年的净利率为1.02%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
- 偿债能力:公司现金资产非常健康。
- 融资分红:公司上市31年以来,累计融资总额11.35亿元,累计分红总额6.60亿元,分红融资比为0.58。
- 商业模式:公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为11.67%)
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达2402.69%)
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