证券之星消息,1月24日易华录(300212)发布业绩预告公告。公告中披露2024年1~12月预计营业总收入为4.4亿元至5.5亿元;归属于上市公司股东的净利润为-28.91亿元至-24.54亿元;扣除非经常性损益后的净利润为-28.81亿元至-24.44亿元。
朝阳永续Go-Goal数据显示,此前市场对易华录业绩的一致预期是:营业总收入为8亿元至8.41亿元;归属于上市公司股东的净利润为-1亿元至-9246万元。对比公告披露的数据,易华录2024年年度业绩低于市场一致预期。
本期业绩变动的主要原因如下:
本报告期内,公司进一步聚焦智能交通主责主业,抢占数据要素新兴市场高地,主动调整数据湖建设相关业务转型升级,保持研发投入强度,优化固定费用支出,加快提升核心竞争力,公司经营性亏损持续收窄。
1、报告期内,受智能交通业务建设期长的影响,其新签订单收入确认将体现在以后年度;数据要素业务发展较快,在手订单量较去年同期增幅较大,但业务基数较小,单笔业务规模较小,对整体收入及毛利率影响较小;同时数据湖前期建设接近尾声,逐步开始进行审计结算,报告期内存在部分项目审减,导致毛利率下降。与此同时,公司对人工成本、财务费用等固定费用进行管控优化,剔除减值计提等因素,报告期内公司经营利润较去年同期减亏近30%。
2、公司根据现阶段业务发展情况和外部市场环境,按照企业会计准则及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则对应收账款、合同资产以及长期股权投资进行全面检查和减值测试,计提各项资产减值准备。如部分数据湖参股公司受市场和行业影响,应收账款及合同资产可回收风险升高,因此计提的相关资产减值准备金额占比较大。
3、为加快推动公司转型升级,公司保持科技创新投入强度,抢抓新兴市场机遇,加强核心产品研发,为公司持续提升市场竞争力提供研发资源保障。
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