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12月20日股市必读:海欣食品(002702)当日主力资金净流出3317.7万元,占总成交额8.86%

来源:证星每日必读 2024-12-23 01:47:06
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截至2024年12月20日收盘,海欣食品(002702)报收于4.89元,下跌1.21%,换手率16.35%,成交量75.51万手,成交额3.74亿元。

当日关注点

  • 交易信息:海欣食品主力资金净流出3317.7万元,占总成交额8.86%。
  • 公司公告:海欣食品股票交易价格连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票异常波动情况。
  • 现场检查:国金证券对海欣食品2024年度定期现场检查未发现任何问题。

交易信息汇总

  • 资金流向:当日主力资金净流出3317.7万元,占总成交额8.86%;游资资金净流出872.06万元,占总成交额2.33%;散户资金净流入4189.75万元,占总成交额11.19%。

公司公告汇总

  • 关于公司股票交易异常波动的公告
  • 股票交易异常波动的情况介绍:海欣食品股份有限公司(股票简称:海欣食品,股票代码:002702)股票交易价格于12月17日、12月18日、12月19日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动情况。
  • 说明关注、核实情况
    1. 公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处;
    2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
    3. 公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
    4. 经向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东,全体董事、监事及高级管理人员询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5. 经查询,公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东,全体董事、监事及高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
  • 不存在应披露而未披露信息的说明:公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  • 风险提示
    1. 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;
    2. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司2024年度定期现场检查报告

  • 保荐人名称:国金证券股份有限公司
  • 被保荐公司简称:海欣食品
  • 保荐代表人姓名:郑珺文
  • 联系电话:0592-5350511
  • 保荐代表人姓名:俞琳
  • 联系电话:0592-5350511
  • 现场检查人员姓名:郑珺文
  • 现场检查对应期间:2024.01.01-2024.11.30
  • 现场检查时间:2024.12.16-2024.12.17
  • 现场检查事项
  • 公司治理:公司章程和公司治理制度是否完备、合规;公司章程和三会规则是否得到有效执行;三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整;三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认;公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责;公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务;公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务;公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立;公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争。
  • 内部控制:是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用);是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用);内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用);审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用);审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用);内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用);内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用);内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用);内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用);内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用);从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度。
  • 信息披露:公司已披露的公告与实际情况是否一致;公司已披露的内容是否完整;公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展;是否存在应予披露而未披露的重大事项;重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定;投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载。
  • 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况:是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度;控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形;关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务;关联交易价格是否公允;是否存在关联交易非关联化的情形;对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务;被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形;被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务。
  • 募集资金使用:是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议;募集资金三方监管协议是否有效执行;募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形;是否存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形;使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资;募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符;募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险。
  • 业绩情况:业绩是否存在大幅波动的情况;业绩大幅波动是否存在合理解释;与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常。
  • 公司及股东承诺履行情况:公司是否完全履行了相关承诺;公司股东是否完全履行了相关承诺。
  • 其他重要事项:是否完全执行了现金分红制度,并如实披露;对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露;大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因;重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险;公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险;前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改。
  • 现场检查发现的问题及说明:无

国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司2024年度持续督导培训情况报告

  • 培训基本情况
  • 时间:2024年12月16日
  • 培训方式:现场授课
  • 地点:公司会议室
  • 参训人员:公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
  • 培训内容:本次培训中,国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向参训人员就《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关违规案例进行了重点讲解,促进上市公司进一步提高规范运作,提升上市公司信息披露质量。
  • 培训总结:本次持续督导培训的工作过程中,海欣食品参训人员认真学习并充分沟通,积极配合。通过此次培训授课,总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员的规范运作意识及对资本市场的理解,将有助于进一步提升公司的规范运作水平和信息披露水平,达到了预期的目标,取得了良好的效果。

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证券之星估值分析提示海欣食品盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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