(原标题:加速工业气体业务战略布局 杭氧股份拟发行16.3亿元可转债)
为加大工业气体业务投入力度,实现公司战略目标,增强盈利能力与核心竞争力,杭氧股份(002430.SZ)于3月3日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。根据公告,公司计划发行总额为16.3亿元的可转换公司债券,募集资金将主要用于三个空分建设项目及补充流动资金。
其中4.6亿用于子公司山东杭氧实施的新旧动能转换105000Nm/h空分扩建项目,2.8亿用于子公司开封杭氧实施的河南晋开化工投资控股集团有限责任公司老厂区搬迁转型升级新材料项目(一期)一空分子项目,4.5 亿用于子公司泽州杭氧配套山西晋钢智造科技实业有限公司铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm3/h空分建设项目,剩余4.4亿用于补充流动资金。
杭氧股份作为国内首家空分设备制造商,长期引领国内空分设备行业的发展,在国内市场占有率保持首位。近年来,公司通过优化业务结构,成功实现了从传统装备制造向“装备制造+气体运营”的双轮驱动模式转型,进一步巩固了其在工业气体领域的领先地位。截至2024年9月末,杭氧股份已在全国范围内设立了超过70家子公司,覆盖华东、华南、华北、西南等主要经济区域。这些子公司不仅为客户提供稳定可靠的工业气体供应,还通过技术升级和服务创新,进一步提升了客户粘性和市场竞争力。
工业气体业务是杭氧股份设备与工程业务向产业链下游的延伸,也是公司实现由生产型制造向服务型制造转型升级的战略发展方向。依托空分设计制造技术与运行优势,公司以优质稳定的供气服务确立了在气体服务领域的品牌优势和核心竞争力。数据显示,2021年至2024年9月期间,公司工业气体业务营业收入分别为66.16亿元、80.08亿元、81.94亿元和60.75亿元,呈稳步增长态势。
在当前“双碳”目标背景下,传统钢铁、冶炼、化工等行业正积极推进节能降碳和能效提升行动,设备更新需求显著增加。同时,新材料、新能源、航空航天、食品、医疗等新兴行业的蓬勃发展,为工业气体行业带来了新的投资机遇。电子、光伏合成气、特种气体的应用领域不断拓宽,推动了工业气体市场需求的持续旺盛。
近年来,杭氧股份经营规模持续扩大,财务表现稳健。2021年至2024年9月期间,公司营业收入分别为118.78亿元、128.03亿元、133.09亿元和103.53亿元。净利润方面,2021年度为11.94亿元,2022年度为12.10亿元,2023年度为12.16亿元,2024年1-9月为6.75亿元。
从利润构成来看,公司的成本控制能力和费用管理水平显著提升。2024年1-9月,营业成本占营业收入的比例较去年同期下降近1个百分点,销售费用和管理费用的增长幅度也得到有效控制。此外,公司持续加大研发投入,2024年1-9月研发费用达3.41亿元,同比增长约10%。
截至2024年9月30日,公司资产总额达到2399.28亿元,较2021年末增长约49.5%;负债总额为1382.78亿元,资产负债率约为57.6%,处于合理区间。流动资产为1146.44亿元,远高于流动负债的928.62亿元,流动比率接近1:1,显示出良好的短期偿债能力。
此次发行可转债募集资金,将进一步优化杭氧股份的产业结构,扩大生产能力,并满足日益增长的营运资金需求。随着工业气体投资规模和应用领域的不断扩大,以及空分与石化设备订单的稳步增长,预计公司未来的业务规模将持续扩张,市场竞争力将进一步提升。