(原标题:内部审计管理办法)
上海华谊集团股份有限公司发布《内部审计管理办法》,明确集团及下属单位内部审计工作的组织体系、职责权限、工作程序、质量控制、中介机构选聘与管理、审计档案管理及奖惩机制。办法强调审计独立性、客观性,规范审计计划、实施、报告、整改全流程,建立审计问题分类管理、整改销号、联动协作机制,并对中介机构实行入围评选、履约评价和动态管理,强化审计质量控制与结果运用。