(原标题:内部审计制度)
瀛通通讯股份有限公司制定内部审计制度,明确内控审计部的职责与权限,规范内部审计工作。制度规定内控审计部独立行使审计监督权,对各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,并定期向董事会审计委员会报告。审计内容包括财务收支、经营效益、内部控制执行、高管任期责任、重大资金往来等。制度还明确了审计程序、档案管理、违规处理及后续审计要求。