(原标题:内部审计制度(2026年8月))
万向新元科技股份有限公司发布《内部审计制度》,明确公司设立独立审计部,在审计委员会领导下开展工作。制度规定了内部审计的职责范围,包括财务收支、预算决算、会计核算、资产管理、经营绩效、内部控制及风险管理等方面的审计监督。审计部有权调阅财务资料、参与会议、调查事项,并提出处理意见和改进建议。制度还明确了审计工作程序、档案管理、奖惩机制等内容,强调任何人不得干预审计工作或打击报复审计人员。该制度经董事会批准后生效,原制度同时废止。