(原标题:内部审计管理制度)
中福海峡(平潭)发展股份有限公司制定内部审计管理制度,明确公司设立监察审计部,负责对公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定监察审计部对董事会负责,向审计委员会报告工作,定期提交审计计划执行情况和审计报告。审计内容包括募集资金使用、关联交易、对外担保、大额资金往来等重大事项。公司应建立审计档案,保存时间不少于十年。内部审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据。制度还明确了审计人员权限、工作程序、责任追究等内容。
