(原标题:内部审计制度)
长华化学科技股份有限公司发布《内部审计制度》,明确公司内部审计机构的职责、权限及工作程序。制度规定审计部对董事会负责,向审计与合规管理委员会报告工作,负责对公司及控股子公司财务收支、内部控制、资产质量、经营绩效等进行审计监督。审计部需定期检查募集资金使用、重大资金往来等情况,并至少每季度报告一次。制度还明确了审计人员的独立性要求、工作准则、奖惩机制及档案管理要求。