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博众精工: 内部审计管理制度(2026年8月)内容摘要

(原标题:内部审计管理制度(2026年8月))

博众精工科技股份有限公司制定了《内部审计管理制度》,明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度适用于公司及全资、控股子公司和分公司,强调内部审计的独立性、客观性和规范性。审计部对董事会负责,接受审计委员会监督,开展经营审计、财务审计、信息系统审计、舞弊调查和专项审计等确认活动,以及提供咨询类服务。制度规定了年度审计计划的制定、审计小组组建、审计方式确定、审计通知书签发、审计实施、审计报告提交、跟踪审计及档案管理等流程。审计部需至少每季度向审计委员会报告工作,并对发现的重大内部控制缺陷及时上报。公司还明确了对违反制度行为的处罚措施以及审计人员的职业纪律要求。

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