(原标题:关于续聘2026年度内部控制审计机构的公告)
湖南华菱钢铁股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用36万元。信永中和具备证券期货相关业务资格,自2025年起为公司提供内部控制审计服务,同时担任公司财务审计机构,有利于提升审计协同效率。该事项已经公司第九届董事会第十次会议及审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。信永中和及其项目签字合伙人、质量复核合伙人等具备独立性,近三年未因执业行为受到行政处罚或监管措施。