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*ST沐邦: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于江西沐邦高科股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复内容摘要

(原标题:大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于江西沐邦高科股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复)

江西沐邦高科股份有限公司就2025年年度报告信息披露监管问询函作出回复,涉及内部控制缺陷整改、资产减值测试及收入真实性核查等问题。公司对募集资金管理、关联交易、收入确认等方面实施系统性整改,相关内控缺陷已于2025年10月15日起执行新制度并有效运行。年审会计师确认内部控制重大缺陷影响已消除,出具标准无保留意见。针对资产减值,公司采用收益法或公允价值减去处置费用后的净额确定可收回金额,并结合行业趋势和公司现状进行审慎评估。会计师对资产减值测试进行了复核,并聘请第三方机构进行独立复核。关于收入真实性,会计师执行了函证、走访、物流核查等程序,覆盖超九成收入,认为收入确认真实、准确。

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