(原标题:补充公告有关达成复牌指引及恢复买卖以及截至2025年12月31日止年度的年度报告)
恒达集团(控股)有限公司(股份代号:3616)发布补充公告,就此前复牌指引中涉及的内部控制系统缺陷提供跟进审查的最新情况。公告涵盖截至2025年12月31日止年度的审查结果,重点针对四项内部控制缺陷:管理预付款项、催收预付款项、评估供应商资格及采购建筑材料审批程序。由于在2025年8月1日至12月31日的审查期间内,集团未开展新项目、未新增预付款项、未委聘新供应商且无建筑材料采购交易,内部控制顾问无法进行抽样测试。公司已制定并更新相关制度,包括《预付款管理制度》《催收管理制度》及《采购政策》,并承诺严格执行。审核委员会将监督制度落实,要求定期汇报并适时开展后续审查。下一轮内部控制审查预计于2026年12月进行,并在2026年企业管治报告中披露结果。
