(原标题:董事会关于非标准意见涉及事项的专项说明)
天职国际会计师事务所对卓然股份2025年度财务报告出具无法表示意见的审计报告,以及否定意见的内部控制审计报告。主要涉及中国证监会对公司及实际控制人张锦红立案调查尚未结案;IPO募投项目实施中存在募集资金违规支付、通过供应商流入体外资金池、关联方非经营性资金往来未披露等问题;预付款项、成本归集、收入确认等方面无法获取充分审计证据;内部控制存在重大缺陷,包括资金支付审批缺失、关联方占用资金、管理层凌驾于内控之上等。公司董事会表示尊重审计意见,已对募集资金相关事项完成整改,将配合调查并完善内控。
