(原标题:《内部审计制度》(2026年8月修订))
许昌开普检测研究院股份有限公司发布《内部审计制度》(2026年8月修订),明确公司设立内审部,在董事会财务与审计委员会指导下独立开展工作。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、信息披露、档案管理等内容,重点覆盖财务报告、内部控制、对外投资、关联交易、募集资金使用等关键领域的审计监督。内审部需定期提交审计计划和报告,对发现的重大缺陷或风险应及时上报。制度还明确了审计回避、保密要求及违规处理措施。