(原标题:内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告)
公司2025年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,触及北京证券交易所股票上市规则第10.4.2条规定的情形,公司已于2026年4月27日召开董事会审议通过内部控制审计报告。针对非经营性资金占用问题,截至2026年4月底,占用资金本金及利息已全额归还;在建工程相关内部控制缺陷正在推进整改,工程造价评估工作正在进行中。公司正持续开展内部控制整改,包括强化资金管控、完善工程项目管理、提升合规意识、加强人才引进等。公司按规定每月披露进展及风险提示,直至情形消除或被实施退市风险警示。
