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海希通讯: 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告内容摘要

(原标题:内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告)

公司2025年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,触及北京证券交易所股票上市规则第10.4.2条规定的情形,公司已于2026年4月27日召开董事会审议通过内部控制审计报告。针对非经营性资金占用问题,截至2026年4月底,占用资金本金及利息已全额归还;在建工程相关内部控制缺陷正在推进整改,工程造价评估工作正在进行中。公司正持续开展内部控制整改,包括强化资金管控、完善工程项目管理、提升合规意识、加强人才引进等。公司按规定每月披露进展及风险提示,直至情形消除或被实施退市风险警示。

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