(原标题:关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告)
容诚会计师事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》相关规定,公司股票自2026年4月29日起被实施其他风险警示。公司正积极推进内部控制整改工作,包括加强内控体系执行、组织人员培训、与监管部门沟通、制定内控审计计划等。在被实施其他风险警示期间,公司需每月披露一次进展。若连续两年内控审计报告为否定或无法表示意见,公司股票可能被实施退市风险警示。