(原标题:《内部审计管理制度》(2026年7月))
康龙化成(北京)新药技术股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计机构和人员职责,规范内部审计工作。制度依据《中华人民共和国审计法》、公司股票上市地上市规则、《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等制定,适用于公司及下属企业。内部审计部门独立设置,隶属于董事会审计委员会,负责对公司内部控制、财务收支、经营管理等进行监督、检查和评价。制度规定了审计职责、权限、程序、质量控制、档案管理及奖惩机制,强调审计独立性、保密性和职业谨慎。内部审计部门有权要求提供资料、参与会议、调查取证,并提出整改建议。审计档案保管期限为10年,审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据。
