(原标题:关于上海证券交易所对公司2025年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告)
瑞贝卡就上交所对公司2025年年报的信息披露监管问询函作出回复。公司2025年审计报告及内部控制审计报告均为带强调事项段的无保留意见,涉及因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,以及控股股东非经营性资金占用事项。公司披露资金占用形成原因、流转链条及整改情况,并说明内控制度缺陷及整改措施。同时回应收入、毛利率、存货及偿债能力等问题,年审会计师对相关事项发表了核查意见。