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梦百合: 审计委员会关于公司2025年年度报告信息披露监管问询函所涉问题的明确意见内容摘要

(原标题:审计委员会关于公司2025年年度报告信息披露监管问询函所涉问题的明确意见)

梦百合家居科技股份有限公司董事会审计委员会就公司2025年年度报告信息披露监管问询函中关于业绩预告更正及收入确认的问题发表明确意见。公司因优化国内经销商队伍,对部分无法收回应收账款的经销商收入不予确认,调减营业收入约6,240万元,利润总额减少约4,100万元。审计委员会审阅相关财务资料及会计师核查程序后认为,本次收入调整基于渠道优化和期后回款情况,符合会计准则要求,信息披露真实准确,以前年度无类似事项,不存在前期会计差错。会计师核查结论客观公允,公司会计处理合规。

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