(原标题:超捷紧固系统(上海)股份有限公司内部审计管理制度)
为加强公司内部管理和控制,规范内部审计工作,超捷紧固系统(上海)股份有限公司依据相关法律法规及公司制度,制定《内部审计管理制度》。该制度明确了审计部作为董事会审计委员会专门工作机构的职责权限,规定了内部审计的范围、程序及审计人员的职业道德要求。审计部独立行使监督权,对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务收支、经营活动等进行审计监督,并定期向董事会或审计委员会报告工作。制度还规定了审计发现问题的整改跟踪、后续审计机制以及对审计人员和被审计单位的责任追究机制。
