(原标题:四川长虹内部审计管理制度)
四川长虹电器股份有限公司制定内部审计管理制度,明确内部审计工作原则、机构设置、职责权限及审计程序等内容。制度适用于公司及下属子公司,旨在规范内部审计工作,加强内部控制,提升审计质量。审计部在公司党委书记、董事长领导下开展工作,向党委会、董事会负责,并接受审计委员会监督。制度涵盖审计计划、实施、整改、结果运用、信息管理及罚则等方面,强调审计独立性、客观性、全覆盖和保密原则。