(原标题:《内部控制制度》(2026年7月))
智度科技股份有限公司制定了内部控制制度,旨在加强和规范公司内部控制,提升经营管理水平和风险防范能力。制度明确了内部控制的目标、原则及要素,涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司通过董事会、审计委员会、管理层和全体员工共同实施内部控制,重点加强对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、资金管理、会计控制和信息披露等方面的控制。内部审计部门负责监督内部控制执行情况,定期开展检查与评价,并向董事会报告。制度还规定了风险评估机制和内部控制缺陷的整改要求,确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整。
