(原标题:内部审计制度)
一心堂药业集团股份有限公司制定了内部审计制度,旨在加强内部审计工作管理,提高审计质量,防范和控制风险,增强信息披露的可靠性。制度明确了审计委员会和审计部的职责,要求审计部对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,并定期向审计委员会报告。审计部需每年提交内部控制评价报告,对重要事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行重点审计。制度还规定了内部审计的实施程序、信息披露要求及监督管理机制。