(原标题:内部审计制度(草案))
超颖电子电路股份有限公司制定《内部审计制度(草案)》,明确内部审计工作的职责、程序和要求,旨在规范审计工作,健全内部控制体系,提升经营管理效率。制度规定在董事会审计委员会下设审计室,负责对公司及控股子公司的财务收支、资产质量、经营绩效等进行审计监督。审计室需定期向审计委员会报告工作,重点审查募集资金使用、对外投资、关联交易等事项,并提交年度内部审计报告和内部控制评价报告。制度还明确了内部审计人员的任职要求、工作独立性及违规责任。