(原标题:内部审计制度)
上海现代制药股份有限公司修订了内部审计制度,该制度经2026年6月30日九届五次董事会审议通过。制度依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及公司章程制定,明确了内部审计的职责、权限、工作程序及结果运用等内容。内审机构在公司党委、董事会领导下开展工作,负责对公司及所属子企业财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督与评价。制度还规定了审计发现问题的整改机制、与其他监督部门的协同机制,以及对审计人员的职业要求和责任追究。