(原标题:内部审计管理制度(2026年6月修订))
为规范内部审计工作,提高审计质量,加强内部控制,防范风险,炬申物流集团股份有限公司依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计管理制度。制度明确了内审部门的职责、审计对象、审计种类与方式、工作程序及审计人员的职业道德规范等内容。内审部门负责对公司及控股子公司等的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督评价,并定期向审计委员会报告。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制等事项。