(原标题:葫芦岛锌业股份有限公司内部审计制度)
葫芦岛锌业股份有限公司为规范内部审计工作,加强内部监督和风险控制,制定本内部审计制度。该制度适用于公司及控股子公司,明确内部审计机构为审计部,对董事会负责,独立开展审计工作。审计部负责建立健全内部审计制度、编制年度审计计划、检查评估内部控制有效性、审计财务收支及相关经济活动的合法性、合规性、真实性等,并可提出改进建议和处理意见。被审计单位应配合审计工作,不得阻挠或打击报复。审计项目需按程序实施,包括编制方案、下发通知、检查取证、出具报告等,审计档案保存不少于十年。
