首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

青岛啤酒: 青岛啤酒股份有限公司内部审计制度内容摘要

(原标题:青岛啤酒股份有限公司内部审计制度)

青岛啤酒股份有限公司为规范内部审计工作,制定了《内部审计制度》,明确适用于公司及所属单位。制度规定内部审计由内控审计部负责,向董事会及审计与内控委员会报告,定期提交审计计划执行情况和发现问题。内控审计部履行对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等的监督检查职责,具备资料报送、会议参与、制度制订、现场检查、数据查询、问题调查、临时制止、资料封存等权限。审计结果用于考核、任免、奖惩及决策参考,与纪检、巡察、人事等部门协同运用。对不配合审计、整改不力或审计人员失职、泄密等行为,将追究责任。制度自董事会审议通过后生效。

APP下载
广告
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示青岛啤酒行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性良好,综合基本面各维度看,估值合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-