(原标题:青岛啤酒股份有限公司内部审计制度)
青岛啤酒股份有限公司为规范内部审计工作,制定了《内部审计制度》,明确适用于公司及所属单位。制度规定内部审计由内控审计部负责,向董事会及审计与内控委员会报告,定期提交审计计划执行情况和发现问题。内控审计部履行对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等的监督检查职责,具备资料报送、会议参与、制度制订、现场检查、数据查询、问题调查、临时制止、资料封存等权限。审计结果用于考核、任免、奖惩及决策参考,与纪检、巡察、人事等部门协同运用。对不配合审计、整改不力或审计人员失职、泄密等行为,将追究责任。制度自董事会审议通过后生效。
