(原标题:内部审计制度(2026年5月))
唐人神集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计部门在董事会审计委员会指导下开展工作,负责对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计部门的独立性、人员要求、职责权限、审计程序及对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的审计重点。内部审计部门需定期向审计委员会报告工作,并提交内部控制自我评价报告。制度还明确了审计工作底稿管理、档案保存及违规处理机制。