(原标题:内部控制基本规范(2026年5月))
甘肃能化股份有限公司为加强和规范内部控制,提高管理水平和风险防范能力,依据《企业内部控制基本规范》和《公司章程》制定本规范。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整,提升经营效率,促进发展战略实现。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素建立内部控制体系。董事会负责内控的建立健全与监督实施,经理层负责日常运行。公司设立审计委员会,强化内部审计与监督,建立重大风险报告、预警和应急机制,实施预算控制、绩效考评、授权审批等控制措施,并通过信息系统加强内控。本规范适用于公司总部及所属子企业。
