(原标题:申达股份2025年内部控制评价报告)
上海申达股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额和营业收入分别占公司合并报表的99.58%和99.98%。报告期内发现个别非财务报告一般缺陷,风险可控,已制定整改方案并正在落实。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。