(原标题:安旭生物2025年度内部控制评价报告)
杭州安旭生物科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%。公司未发现需整改的重大或重要内部控制缺陷,2025年度内部控制运行有效,2026年将持续完善内控制度,提升风险管理水平。