(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
欢瑞世纪联合股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制制度在所有重大方面保持有效。公司已建立涵盖治理结构、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部审计等在内的内部控制体系,并对货币资金、采购、销售、投资、担保、子公司管理等关键业务流程实施有效控制。评价期间未发生影响内部控制有效性的重大变化。