(原标题:董事会审计委员会2025年度履职情况报告)
曲美家居集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开3次会议,审议了续聘财务审计机构、各期财务报告、内部控制评价报告、会计政策变更等事项。委员会监督并评价了普华永道中天会计师事务所的执业情况,认为其独立、客观、公正。同时指导内部审计工作,审阅财务报告,评估内部控制有效性,并协调管理层与内外部审计机构的沟通。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整,内部控制规范运行。