(原标题:2025年度内部控制自我评价报告)
深圳市迪威迅股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年度内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司治理结构健全,建立了涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督的内部控制体系。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司在应收款项管理方面进行了整改,包括修订内控制度、加强客户信用管理、组建催收小组等,但部分应收款项催收工作仍需加强。同时指出董事会秘书与财务总监存在兼任情形,需补充人员到位。