(原标题:2025年度内部控制评价报告)
湖北美尔雅股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为公司于基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额占合并报表的81.71%,营业收入占比达99.99%。内部控制审计意见为否定意见,与公司评价结论不一致。公司已对上一年度内控缺陷进行整改,并将持续完善内控体系。