(原标题:董事会关于2025年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明)
中审众环会计师事务所对公司2025年度内部控制审计报告出具了否定意见。公司在资金支付审批、关联方认定、关联交易审议及信息披露方面存在重大缺陷,导致实控人通过贵州盘煜贸易有限公司和广东威仕顿实业有限公司非经营性占用资金11,354.28万元,相关交易未履行审议程序且未及时披露。董事会认可审计意见,已督促实控人于2026年4月前归还全部占用资金,并将加强内控建设,完善资金管理和关联方交易管控机制。