(原标题:爱建集团2025年度内部控制评价报告)
上海爱建集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司本部及主要控股子公司,资产总额和营业收入占比分别达96.45%和98.06%。重点关注预算、收入、现金、费用、投融资、资产及合同管理等高风险领域。内部控制缺陷认定标准以营业总收入为定量基准,报告期内无重大、重要缺陷。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性结论的因素。
