(原标题:2025年内部控制评价报告)
斯达半导体股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为,公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及全部主要子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。纳入评价的主要事项包括组织架构、资金活动、采购业务、销售业务等,重点关注资金活动、采购业务、销售业务等高风险领域。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的变化。
