(原标题:亿华通2025年度内部控制评价报告)
北京亿华通科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示,截至基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖母公司及全部合并子公司,涵盖公司治理和主要业务流程,重点包括销售、采购、生产、募集资金管理等高风险领域。报告期内发现的一般缺陷已组织整改,不影响内控目标实现。审计意见与公司评价结论一致。