(原标题:海外监管公告)
北京亿华通科技股份有限公司发布了截至2025年12月31日的财务报告内部控制审计报告。该报告由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则进行审计。审计意见指出,公司在上述日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制,并对其有效性进行评价。注册会计师的责任是在审计基础上对财务报告内部控制的有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。报告同时提示了内部控制的固有局限性,以及基于审计结果推测未来有效性的风险。
