(原标题:杭州解百集团股份有限公司内部审计制度)
杭州解百集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司及下属分子公司,旨在规范内部审计工作,完善公司治理结构,确保内部控制制度有效实施。审计内控部门在公司党委和董事会领导下开展工作,独立履行审计职责,负责财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。制度还规定了审计程序、结果运用、责任追究等内容,强调审计发现问题的整改机制及与纪检等部门的协作。内部审计人员须具备专业能力,保持独立、客观、公正。