(原标题:济高发展内部控制审计报告书)
中兴华会计师事务所对济南高新发展股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出内部控制存在固有局限性,且注册会计师需对非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。