(原标题:立信会计师事务所对中国核电2025年度内部控制审计报告)
立信会计师事务所对中国核能电力股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和准则,审计意见认为,中国核电于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及对未来内部控制有效性推测的风险。