(原标题:内部控制审计报告-立信中联审字[2026]D-0916号)
立信中联会计师事务所审计了宁波长鸿高分子科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则执行审计工作。审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。