(原标题:关于续聘2026年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告)
北京市春立正达医疗器械股份有限公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度境内外财务报表审计和内部控制审计机构,聘期自2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开之日止。大信会计师事务所成立于1985年,具备证券服务业务资格,2024年度业务收入15.75亿元,上市公司年报审计客户221家。项目合伙人为何政,签字会计师为姜坤,质量控制复核人为韩旺,均具备注册会计师资质及证券业务经验,近三年无执业行为受到处罚记录,且符合独立性要求。2025年度审计费用为100万元,其中财务报表审计65万元,内部控制审计35万元,2026年度具体报酬将由管理层根据审计工作量和市场价格与大信协商确定。该事项已获董事会审计委员会审核通过,并经独立董事事前认可及发表独立意见,董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。
